本网讯 5月10日,学校资产经营公司在北校区产业楼5楼会议室组织召开所属企业2021年度内部审计协调会,第三方审计单位、审计处、产业处、资产经营公司、各企业负责人,各企业财务管理人员及相关工作人员参加了协调会。
校企内部审计是依据现代国有企业生产经营管理相关规定和要求组织实施的。通过内部审计,可以增强企业内部管控,提高预防保护能力,保障会计资料真实、可靠,确保国有资产安全;同时能够促进企业改善管理、挖掘潜力、降低生产成本、提高经济效益 ,并能对企业作出客观、公正的评价和鉴证。
会议分析了上次内审发现的问题整改情况,并就下一步工作提出了明确要求。会议部署了本次内审工作,要求第三方审计单位严格按照现代国有企业经营管理相关规定,本着实事求是的原则,认真做好内审工作;要求各企业进一步提高政治站位,高度重视内审工作,积极配合,及时准确提供材料。
会议强调,要严格遵守审计纪律,尤其是财务人员要进一步提高财务管理水平,以内审工作为契机,虚心听取审计组意见和建议,查找差距、改进工作,认真落实现代国有企业财务管理制度,规范财务收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为,促进校企健康、高质量发展。(图/文:王青青;审稿:丁琨)